Orden de Compra. Nº3888-261-SE19 "Materiales para pasarela peatonal"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-261-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales para pasarela peatonal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3888-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 68952,8544
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T. 78.823.470-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121540
Cable galvanizado45Unidad no definidaCABLE ACERO 1/2  $ 2.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.770 $ 121.761
31161601
Pernos de anclaje50Unidad no definidaPERNOS GROSBY 3/8"  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.200
30111601
Cemento20Unidad no definidaCEMENTO  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.060
26111518
Puntal tensor4Unidad no definidaTENSOR 1/2  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.716 $ 9.716
31161610
Pernos de ojo12Unidad no definidaPERNO 5/8 X7"  $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.836 $ 40.836
24141510
Protectores de cables50Unidad no definidaGUARDACABOS 1/2  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
11162111
Malla2Unidad no definidaMALLA 1.85 X 3  $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.933
30101804
Conductos de acero4Unidad no definidaPERFIL 30X30X3  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.804 $ 16.804
Total Neto $ 362.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.953
TOTAL OC $ 431.863


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.