Orden de Compra. Nº3888-281-SE17 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-281-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3888-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 17909,59
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN
Razón Social Comercial Icom Informatica Spa
R.U.T. 76.624.094-1
Sucursal IVAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores11Unidad no definidaplumon pizarra pilot  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.936 $ 12.936
31201517
Cinta para empaquetar16Unidad no definidascotch hand  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.448 $ 6.448
44122104
Clips para papel6Unidad no definidaclip torre  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.418 $ 2.418
14111530
Notas de papel autoadhesivo9Unidad no definidaTaco torre neon  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
44101716
Perforadoras1Unidad no definidaPerforadora auca grande  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes1Unidad no definidaBolsa ligas hand  $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices12Unidad no definidaBoligrafos Pentel  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144
44103103
Tóner1Unidad no definidaToner 85A  $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.571 $ 28.571
44121505
Sobres especiales1Unidad no definidasobre oficio  $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621 $ 4.621
44101801
Calculadoras o accesorios1Unidad no definidacalculadora  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
Total Neto $ 94.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.910
TOTAL OC $ 112.171


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.