Orden de Compra. Nº3888-307-SE11 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-307-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3888-129-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 12132,83
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS
Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL
R.U.T. 76.086.457-9
Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definidaToner Tn 360  $ 36.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.974 $ 36.974
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3Unidad no definidaResma Oficio  $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3Unidad no definidaResma Carta  $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796 $ 5.796
60121518
Lápices de grafito2Unidad no definidaPortaminas  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
60121518
Lápices de grafito1Unidad no definidaRepuestos portaminas  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251 $ 251
44122017
Carpetas colgantes o accesorios2Unidad no definidacarpetas con elastico  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
43201801
Unidades de discos flexibles1Unidad no definidaPendrive  $ 12.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.604 $ 12.604
Total Neto $ 63.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.133
TOTAL OC $ 75.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.