Orden de Compra. Nº3888-322-SE14 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-322-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3888-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 23748,400523
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NORA DE LOURDES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GARCIA CORREA LIMITADA
R.U.T. 76.231.387-1
Sucursal NORA DE LOURDES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad no definidascotch 18mm. x 30mt.  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639
44122018
Lengüetas o encartes de archivos100Unidad no definidavisores transparentes de 50 unid.  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.034
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaresmas papel oficio   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.620 $ 53.613
44121506
Sobres estándar100Unidad no definidasobres carta chico  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.723
44122112
Fasteners o sujetadores de cabeza redonda2Unidad no definidasujetadores metalicos  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTinta 40  $ 13.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.017 $ 13.017
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTinta 211 color  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
44122112
Fasteners o sujetadores de cabeza redonda2Unidad no definidasujetadores plasticos  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidatinta original 210 negro  $ 10.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.798 $ 10.798
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop1Unidad no definidatinta color 41  $ 15.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.454 $ 15.454
44122103
Corchetes3Unidad no definidaCorchetes 26/6  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
Total Neto $ 124.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.748
TOTAL OC $ 148.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.