Orden de Compra. Nº3888-389-SE15 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-389-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3888-37-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 3635,546222
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NORA DE LOURDES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GARCIA CORREA LIMITADA
R.U.T. 76.231.387-1
Sucursal NORA DE LOURDES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar20Unidad no definidaSobres Medio Oficio  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.345
44122104
Clips para papel1Unidad no definidaClip  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLapiz Pasta  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
44121708
Marcadores4Unidad no definidaDestacador  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
44121904
Rellenos de tinta1Unidad no definidaTampon Dactil  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
44122104
Clips para papel1Unidad no definidaClip  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
43201811
DVD de lectura y escritura1Unidad no definidaCaja DVD 10un  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaPegamento en Barra  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
55121706
Banderas2Unidad no definidaBanderas  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
55121706
Banderas3Unidad no definidaBanderitas  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
41111604
Reglas1Unidad no definidaReglas  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
44121802
Líquido corrector2Unidad no definidaLapiz Corrector  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933
14111530
Notas de papel autoadhesivo1Unidad no definidaTacos adhesivos  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
Total Neto $ 19.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.636
TOTAL OC $ 22.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.