Orden de Compra. Nº
3888-389-SE15
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Materiales de oficina
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3888-389-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3888-37-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T.
69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T.
69.251.800-4
Dirección de Facturación
Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna
San Juan de La Costa
Impuesto
3635,546222
Dirección de Envío de la Factura
Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NORA DE LOURDES
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL GARCIA CORREA LIMITADA
R.U.T.
76.231.387-1
Sucursal
NORA DE LOURDES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
20
Unidad no definida
Sobres Medio Oficio
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.345
44122104
Clips para papel
1
Unidad no definida
Clip
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
Lapiz Pasta
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
44121708
Marcadores
4
Unidad no definida
Destacador
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
44121904
Rellenos de tinta
1
Unidad no definida
Tampon Dactil
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
44122104
Clips para papel
1
Unidad no definida
Clip
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
43201811
DVD de lectura y escritura
1
Unidad no definida
Caja DVD 10un
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad no definida
Pegamento en Barra
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
55121706
Banderas
2
Unidad no definida
Banderas
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.429
55121706
Banderas
3
Unidad no definida
Banderitas
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
41111604
Reglas
1
Unidad no definida
Reglas
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
44121802
Líquido corrector
2
Unidad no definida
Lapiz Corrector
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.932
$ 1.933
14111530
Notas de papel autoadhesivo
1
Unidad no definida
Tacos adhesivos
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
Total Neto
$ 19.134
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.636
TOTAL OC
$ 22.770
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.