|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3888-399-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ruedas Contenedores Medio Ambiente 519/3888-503-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
|
|
R.U.T. |
69.251.800-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Nueva Norte Sur sn a 34 km aprox de osorno por ruta U-400 camino al mar, en Puaucho, comuna de San Juan de la Costa. |
|
Comuna |
San Juan de La Costa
|
|
Impuesto |
1042720 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Nueva Norte Sur sn a 34 km aprox de osorno por ruta U-400 camino al mar, en Puaucho, comuna de San Juan de la Costa. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
darqsur ltda |
|
Razón Social |
DARQSUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.577.132-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
darqsur ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162702
| Ruedas | 320 | Unidad | Ruedas Contenedores Medio Ambienten segun documento adjunto.
| |
$ 17.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.488.000
|
$ 5.488.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.488.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.042.720
|
|
$ 6.530.720
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.