Orden de Compra. Nº3888-445-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3888-569-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-445-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3888-569-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 688 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Avenida Nueva Norte Sur sn a 34 km aprox de osorno por ruta U-400 camino al mar, en Puaucho, comuna de San Juan de la Costa.
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 840560
Dirección de Envío de la Factura Avenida Nueva Norte Sur sn a 34 km aprox de osorno por ruta U-400 camino al mar, en Puaucho, comuna de San Juan de la Costa.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maderas Barrsil SpA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BARRIENTOS SILVA SPA
R.U.T. 78.099.322-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maderas Barrsil SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103601
Vigas de madera1Unidadadquisicion de vigas segun documento adjunto.  $ 4.424.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.424.000 $ 4.424.000
Total Neto $ 4.424.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 840.560
TOTAL OC $ 5.264.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.