Orden de Compra. Nº3888-509-SE12 "Adquisición de materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-509-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3888-89-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 11425,5284
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nora Correa O.
Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T. 7.673.985-4
Sucursal Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas4UnidadStick fix 40 grs.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
44122011
Carpetas para archivos150UnidadCarpetas de Carton  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.126
44121708
Marcadores6UnidadDestacadores  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
44122015
Guarda archivos3CajaCajas de archivos  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
44121712
Recambios para marcadores2UnidadPlumones de pizarra rojo  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44121712
Recambios para marcadores2UnidadPlumones de pizarra azul  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31201517
Cinta para empaquetar6UnidadCinta adhesiva  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
44121618
Tijeras2UnidadTijeras grandes  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
44122103
Corchetes5CajaCorchetes  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731
46151703
Tinta de huellas dactilares3UnidadTinta para tampon  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva1UnidadPorta scotch  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.034 $ 1.034
44102002
Sobres de laminador100CajaSobres americanos chicos  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
44121804
Borradores2UnidadBorradores de pizarra  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
44103103
Tóner1UnidadToner alternativo 36 A  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
Total Neto $ 60.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.426
TOTAL OC $ 71.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.