Orden de Compra. Nº3888-523-SE13 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-523-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3888-91-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 18412,436742
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NORA DE LOURDES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GARCIA CORREA LIMITADA
R.U.T. 76.231.387-1
Sucursal NORA DE LOURDES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121611
Perforadoras1Unidad no definidaPerforadora Pequeña  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
44121611
Perforadoras2Unidad no definidaPerforadora Torre  $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.722 $ 8.723
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidascocht 18x30  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
60121518
Lápices de grafito5Unidad no definidaMinas 0.7mm  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCajas de corchetes  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
44121506
Sobres estándar20Unidad no definidaSobres oficio  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
44121708
Marcadores3Unidad no definidaDestacadores  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Unidad no definidaResma papel tamaño oficio  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.563
44103103
Tóner2UnidadToner TN 320  $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.252 $ 50.252
44121615
Corcheteras3UnidadCorcheteras Torre  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.102 $ 15.101
Total Neto $ 96.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.412
TOTAL OC $ 115.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.