Orden de Compra. Nº3888-695-SE11 "Compra de materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-695-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3888-129-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 12690,86
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS
Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL
R.U.T. 76.086.457-9
Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2Cartucho Tinta canon CL-41 Color Alternativo $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
44103105
Cartuchos de tinta2Cartucho Tinta canon PG-40 Negro Alternativo $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.486 $ 18.486
60121518
Lápices de grafito12Unidad Lapiz grafito faber castel Nº 2 $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.308
60121535
Goma de borrar25Unidad Goma factis S20 $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.825 $ 4.825
14111506
Papel para impresora del ordenador30Unidad Opalinas $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
44122011
Carpetas para archivos25Unidad Carpetas Plastificadas $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.825 $ 4.825
60121504
Rotuladores de caligrafía25Unidad Plumones permamnetes $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
14111610
Cartulina13Pliego Cartulina $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.392 $ 2.392
Total Neto $ 66.794
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.691
TOTAL OC $ 79.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.