Orden de Compra. Nº3888-735-SE12 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-735-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3888-89-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 7192,07
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nora Correa O.
Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T. 7.673.985-4
Sucursal Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad no definidaSilicona en barra  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaPiego papel celofan  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
44121618
Tijeras1Unidad no definidaCorta carton   $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579 $ 579
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTijeras escolar maped  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822 $ 822
14111610
Cartulina4Unidad no definidaCartulina plateada  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSilicona liquida 250  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad no definidaScotch grande  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
44121505
Sobres especiales6Unidad no definidaSobre escarcha 2 rojos 2 verdes 2 azules  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31201603
Gomas12Unidad no definidaGoma Eva pliego   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
44111905
Pizarras para plumón y accesorios4Unidad no definidaPlumon permanente  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
14111610
Cartulina14Unidad no definidaCartulina color Pilego  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definidaLapiz pasta  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaPistola de silicona  $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.058 $ 2.058
31162001
Puntas2Unidad no definidaCaja de arfiler  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338 $ 338
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaResma Carta  $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaResma hoja oficio  $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
Total Neto $ 37.853
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.192
TOTAL OC $ 45.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.