|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3888-77-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3888-9-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3888-9-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
|
|
R.U.T. |
69.251.800-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
|
Comuna |
San Juan de La Costa
|
|
Impuesto |
250800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
limfoduc "limpia fosas y ductos" |
|
Razón Social |
MARTA ESTER MOEDINGER GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
13.404.065-3 |
|
Sucursal |
limfoduc "limpia fosas y ductos" |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121603
| Eliminación de fango, cieno, lodo, sedimento fangoso | 44 | Metro Cúbico | Metros cubicos de sedimento de planta detratamiento de aguas servidas.- | |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.320.000
|
$ 1.320.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.320.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 250.800
|
|
$ 1.570.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.