Orden de Compra. Nº3888-795-SE18 "Liceo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-795-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Liceo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3888-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 65109,77
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T. 78.823.470-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaBrochas de 4"  $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
31211904
Brochas1Unidad no definidaBrocha de 2"  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidaBidon Aguarras  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definidaJuego fiting para estanque  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
11121610
Maderas duras15Unidad no definidaMaderas cepillada de 2x3x3.20  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.965 $ 40.965
30151701
Tubos de bajada1Unidad no definidaBajada canal PVC  $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.403 $ 3.403
45121518
Kits de cámara1Unidad no definidaCamara hormigon 60  $ 90.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definidaTee PVC sanitario 110x40  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRodillo chiporro de 18 cm  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31231313
Tubería de plástico6Unidad no definidaTiras pvc sanitario 110 * 6 mts  $ 7.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.356 $ 43.356
40142604
Codos de tubo1Unidad no definidaCodo de 110m m x 90 PVC Sanitario  $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
86131502
Pintura3Unidad no definidaGalones de pintura esmalte sintetico blanco  $ 18.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.217 $ 56.217
30161703
Linóleo8Unidad no definidametros lineales Linoleo alto trafico  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.864 $ 63.864
30151701
Tubos de bajada3Unidad no definidaTiras de canales recolectora de agua lluvia pvc 4 mm  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150
Total Neto $ 342.683
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.110
TOTAL OC $ 407.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.