Orden de Compra. Nº3888-825-SE11 "Compra de materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-825-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3888-129-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 28805,254
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO
Razón Social JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO
R.U.T. 6.656.300-6
Sucursal JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111526
Blocs para mensajes telefónicos4Unidad Posit Stick notes $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
44103105
Cartuchos de tinta2Cartucho Tinta HP - 122 Color $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
44103105
Cartuchos de tinta2Cartucho Tinta HP - 122 $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
44111516
Agendas6Unidad Agenda Manajer clasica $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.252 $ 36.252
44103103
Tóner1Unidad Toner HP - 36A $ 37.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.227 $ 37.227
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad Resma Oficio $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
31201603
Gomas1Unidad Stick Fix Mediano $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691 $ 691
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad Scotch 3 m $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva3Unidad Porta Scotch mediano $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.655
44121611
Perforadoras1Unidad Perforadora $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.252 $ 5.252
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad Tinta Canon PG-40 $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad Tinta Canon CL -41 $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.277 $ 13.277
Total Neto $ 151.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.805
TOTAL OC $ 180.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.