Orden de Compra. Nº3888-828-SE11 "MATERIIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-828-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3888-129-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 223529,3912
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO
Razón Social JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO
R.U.T. 6.656.300-6
Sucursal JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner12Unidad no definidaTONER HP 36A  $ 37.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.724 $ 446.723
44103105
Cartuchos de tinta21Unidad no definidaTINTA PG40  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.640 $ 227.647
44103105
Cartuchos de tinta20Unidad no definidaTINTA CL41  $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.540 $ 265.546
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices54Unidad no definidaCAJAS DE LAPICES   $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.238 $ 59.219
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30Unidad no definidaRESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO  $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.395
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50Unidad no definidaRESMA PAPEL TAMAÑO CARTA  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.950 $ 102.941
Total Neto $ 1.176.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.529
TOTAL OC $ 1.399.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.