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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3888-90-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficinas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3888-129-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
60629 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL IVAN VEGAS |
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Razón Social |
COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL
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R.U.T. |
76.086.457-9 |
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Sucursal |
COMERCIAL IVAN VEGAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad no definida | Toner Impresora Brother | |
$ 36.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad no definida | Toner Impresora Sam Sun ML 1610 | |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 2 | Caja | caja papel oficio | |
$ 20.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.200
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$ 40.200
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 2 | Caja | caja de resma carta | |
$ 17.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.300
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$ 35.300
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44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad | cartucho tinta PG 40 | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad | Tintas epson C87 | |
$ 5.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.600
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Total Neto
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$ 319.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.629
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$ 379.729
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.