Orden de Compra. Nº3889-110-SE22 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA USO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3889-110-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA USO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250
Comuna Placilla
Impuesto 288871,82
Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOANNA CABEZAS LIZANA
Razón Social JOANNA ALEJANDRA CABEZAS LIZANA
R.U.T. 12.463.467-9
Sucursal JOANNA CABEZAS LIZANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1Global18 LAVALOZA QUIX 750ML 70 BOLSA BASURA 70X90 , PQTE 10 UNIDADES 70 BOLSA BASURA 50X70, PQTE 10 UNIDADES 35 TRAPEROS PISO BLANCO 55 CLORO GEL BOTELLA 900 ML 25 CLORO TRADICIONAL 25 TRAPEROS AMARILLOS CON OJAL 25 LUSTRA MUEBLES 200 CC 35 JABON TOCADOR LIQUIDO 1 LT SURTIDOS 30 DESODORANTE AMBIENTAL 360CC, AROMAS SURTIDOS 35 LYSOFORT 90 LIMPIA PISOS AROMAS, 900ML 8 CAJAS TOALLA PAPEL FOLEADA (CADA 18 PTES, 25 UND. 40 TOALLA PAPEL NOVA X 2 ROLLOS EL PQTE 6 MANGAS PAPEL HIGENICO 50 MTS, MANGA 32 UND. 25 CONFORT INDUSTRIAL JUMBO, 500 MTS X 6 10 LIMPIADOR CIF CREMA, 750 CC 30 PAÑOS DE LIMPIEZA MOLETON 30X40 CM , SACUDIR 6 RAI CASA Y JARDIN 8 ESCOBILLONES 20 GUANTES TALLA L 6 ESCOBILLAS PARA WC (HISOPO) 15 PAÑOS ABSORVENTES 3 UNIDADES, COLORES 15 PAÑOS AMARILLOS LAVALOZA 6 BOLSAS BASURA GRANDE 110X120, PQTES 5 UNIDADES 2 SOPAPO 10 PALA PARA LA BASURA, PLASTICAS 10 LIMPIA VIDRIIOS CON GATILLO 1 VIRUTILLA PARA OLLA VIRUTEX (PQTE 3 UNIDADES)SEGUN COTIZACIÓN ENVIADA $ 1.520.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.378 $ 1.520.378
Total Neto $ 1.520.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.872
TOTAL OC $ 1.809.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.