Orden de Compra. Nº3889-137-AG26 "Implementos y Herramientas para Vehiculos AAVV DIMAO__compra ágil: 3889-94-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3889-137-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Implementos y Herramientas para Vehiculos AAVV DIMAO__compra ágil: 3889-94-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250
Comuna Placilla
Impuesto 266000
Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR DESPACHO, ENTREGA Y RECPECION CON PERSONAL DE DIMAOPARA LA RECEPCION DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS , PROVEEDOR DEBERA CONTACTARSE CON UNIDAD REQUIRENTE AL FONO: +569 53347462
UNIDAD REQUIRENTE, REVISARA LOS IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA DAR VºBº y CON ELLO GENERAR ACTA DE RECEPCION CONFORME, PARA ACEPTAR FACTURA Y PROCEDER CON EL PAGO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hidroflama
Razón Social FRANCISCO PATRICIO RIVERA RODRIGUEZ
R.U.T. 18.153.716-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hidroflama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua1Globalse requieren Abrazaderas alta presión, Nylon para Orilladora, uniones Stortz, Manguera corrugada, etc....materiales y sus cantidades se describen en términos de referencia adjunta. Oferente debe indicar en su presupuesto plazo de entrega y ficha técnica con fotografía de cada producto ofrecido y garantía ofrecida por los productos.SEGUN COTIZACION Y FICHA ADJUNTA $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
Total Neto $ 1.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.000
TOTAL OC $ 1.666.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.153.716-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.