Orden de Compra. Nº3889-138-AG26 "9000 sacos y 11 rollos para contingencias otoño-invierno__compra ágil: 3889-104-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3889-138-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 9000 sacos y 11 rollos para contingencias otoño-invierno__compra ágil: 3889-104-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250
Comuna Placilla
Impuesto 569181,1
Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR DESPACHO, ENTREGA Y RECPECION CON PERSONAL DE DIMAOPARA HACER LA ENTREGA DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS, PROVEEDOR DEBE CONTACTARSE CON PERSONAL DE DIMAO FONO: +569 95467435  JOSE VASQUEZ, QUIEN VERIFICARA LA MATERIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS,  CON LO CUAL ELABORA ACTA DE RECEPCION CONFORME Y ACEPTA FACTURA, LO QUE GATILLA FINALMENTE EN EL PAGO A PROVEEDOR EN LOS PLAZO QUE LA LEY ESTIPULA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SC-Keylu
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU SPA
R.U.T. 76.700.499-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SC-Keylu
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno11Rollorollos de color negro 200 micras 4x50 metros...mayores especificaciones en Términos de Referencia adjunto. Oferente debe adjuntar en su presupuesto fotografía del producto ofrecido, ideal con ficha técnica y marca del producto, para una mejor evaluación.  $ 121.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.690 $ 1.339.690
13102022
Polipropileno (PP)9000Sacosacos de 50 kg aprox. 90x60 cm pack de 50 unidades...mayores especificaciones en Términos de Referencia adjunto. Oferente debe adjuntar en su presupuesto fotografía del producto ofrecido, ideal con ficha técnica y marca del producto, para una mejor evaluación.  $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.000 $ 1.656.000
Total Neto $ 2.995.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 569.181
TOTAL OC $ 3.564.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.