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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3889-152-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ayudas Sociales_a Sra. Adriana Poblete (03CY) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3889-26-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
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R.U.T. |
69.090.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Oscar Gajardo 2250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
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R.U.T. |
69.090.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Oscar Gajardo 2250 |
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Comuna |
Placilla
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Impuesto |
28764,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Gajardo 2250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Gaval Spa |
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Razón Social |
FERRETERIA GAVAL SPA
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R.U.T. |
77.607.206-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Gaval Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162003
| Clavos de acabado | 1 | Global | Solicitudes de Materiales : 03 CY (solicitud adjunta a esta Orden de Compra)
DEL 19/02/2026 de DIDECO, recibida firmada para gestion el 02/04/26
items:
2.1.11__pino bruto 2x3" (09)
3.7.1___Clavo corriente 1" (1 kg)
6.1.4___Zincalum (10)
| Valores y códigos acorde a Formulario Nº4 de Proveedor Ferretería Gaval SPA .
Según Licitación ID 3889-26-LE25 |
$ 151.391,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.391
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$ 151.391
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Total Neto
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$ 151.391
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.764
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$ 180.155
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.