Orden de Compra. Nº3889-232-SE19 "MATERIALES FERRETERIA AYUDA SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Placilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3889-232-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3889-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250
Comuna Placilla
Impuesto 27304,4364
Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CABEMA
Razón Social carlos enrrique albornoz miranda EIRL
R.U.T. 76.488.088-9
Sucursal CABEMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30152003
Murallas de fibrocemento1Global12 PLANCHAS DE YESO CARTON ST 120X240X8MM 4.2.1 28 PINO DIMENSIONADO 2X2" 3.2 MT 2.1.11 28 PINO DIMENSIONADO2X3" 3.2MT 2.1.12 3 KILOS DE CLAVOS CORRIENTE 4" TIPO INCHALAM 3.7.7 32 TAPA DE 1X4" 3X20 MT 2.1.17 3 KILOS DE CLAVOS CORRIENTE DE 3" TIPO INCHALAM 3.7.5CONVENIO SUMINISTRO $ 143.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.708 $ 143.708
Total Neto $ 143.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.304
TOTAL OC $ 171.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.