Orden de Compra. Nº3889-351-SE22 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA USO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3889-351-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA USO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250
Comuna Placilla
Impuesto 281647,07
Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOANNA CABEZAS LIZANA
Razón Social JOANNA ALEJANDRA CABEZAS LIZANA
R.U.T. 12.463.467-9
Sucursal JOANNA CABEZAS LIZANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1Global15 LAVALOZA QUIX 750 ML 80 BOLSAS BASURA 70X90 (PQTE 10 UNDADES) 80 BOLSAS BASURA 50X70 (PQTE 10 UNIDADES) 60 TRAPEROS PISO, BLANCO 35 CLORO GEL BOTELLA 900 ML 10 CLORO TRADICIONAL 15 TRAPEROS AMARILLLOS CON OJAL 5 LUSTRA MUEBLES 200 CC 25 JABON TOCADOR DE 1 LT, SURTIDOS 20 DESODORANTES AMBIENTAL 360 CC AROMAS SURTIDOS 60 LYSOFORT 55 LIMPIA PISOS AROMA 900ML 6 TOALLAS PAPEL FOLEADA (CAJA 18 PQTES) 19 TOALLA PAPEL X 2 ROLLOS EL PAQUETE 5 PAPEL HIGENICO 50 MTS ELITTE (32 UNIDADES) LA MANGA 13 CONFORT INDUSTRIAL JUMBO (500 MTS X6) 2 VIRUTILLAS PARA OLLAS 10 LIMPIADOR CIF CREMA 750 CC 50 PAÑOS DE LIMPIEZA MOLETON 30X40 CM (SACUDIR) 30 PAÑOS ABSORVENTES 3 UNIDADES 3 COLORES 20 PAÑOS AMARILLOS LAVALOSA 4 RAID CASA Y JARDIN 7 ESCOBILLONES 4 PALAS DE BASURA PLASTICA 8 MOPA COMPLETA 90 CM 3 MOPA COMPLETA 60 CM 2 PAPELEROS METALICOS 2 PAPELEROS METALICOS CON PEDAL 2 ALCOHOL GEL AIMONA 70%SEGUN PRESUPUESTO ENVIADO $ 1.482.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.482.353 $ 1.482.353
Total Neto $ 1.482.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.647
TOTAL OC $ 1.764.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.