Orden de Compra. Nº3889-454-SE24 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3889-454-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250
Comuna Placilla
Impuesto 245147,88
Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOANNA CABEZAS LIZANA
Razón Social JOANNA ALEJANDRA CABEZAS LIZANA
R.U.T. 12.463.467-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOANNA CABEZAS LIZANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1Global5 LAVALOZA QUIX 750 ML 50 BOLSAS DE BASURA DE 70X90 50 BOLSAS DE BASURA DE 50X70 25 TRAPEROS PISO BLANCO 2 TRAPEROS MICROFIBRA 50X60CM 25 CLORO GEL, 900ML 25 CLOROS TRADICIONAL 15 TRAPEROS AMARILLOS CON OJAL 15 LUSTRA MUEBLES 200CC 20 BOLSAS JABO LIQUIDO 1 LT 40 DESODORANTES AMBIENTAL 360CC 30 LYSOFORM 30 LIMPIAPISOS AROMAS 900ML 5 CAJAS TOALLA PAPEL FOLIADAS (18 PQTES) 70 TOALLAS PAPEL X 2 ROLLOS EL PAQUETE 6 MANGAS PAPEL HIGENICO 50 MTS (32 UNIDADES LA MANGA) 96 CONFORT INDUSTRIAL JUMBO (500 MTS X6) 5 PARES GUANTES TALLA M 5 PARES GUANTES TALLA L 5 ESPONJAS VIRUTEX VERDE 5 LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO 5 LIMPIADOR CIF CREMA 750 CC 4 PAÑOS ABSORVENTE 3 UNIDADES, COLORES.SEGUN PRESUPUESTO ENVIADO $ 1.290.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.252 $ 1.290.252
Total Neto $ 1.290.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.148
TOTAL OC $ 1.535.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.