Orden de Compra. Nº3889-539-SE25 "7mo pedido Convenio de Ferreteria (DIDECO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3889-539-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 7mo pedido Convenio de Ferreteria (DIDECO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3889-26-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250
Comuna Placilla
Impuesto 246627,6
Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Gaval Spa
Razón Social FERRETERIA GAVAL SPA
R.U.T. 77.607.206-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Gaval Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1GlobalSe adjunta Solicitud de Materiales Nº7 (Solicitud 7C_DIDECO) 1.- (50) codigo 1.1.1 2.- (53) codigo 6.1.8 3.- (5) codigo 6.1.18 4.- (2) codigo 11.2.2 5.- (1000) codigo 3.6.39 6.- (11) codigo 2.5.3 7.- (6) codigo 2.1.18MATERIALES ACORDE A CONVENIO DE SUMINISTRO Valores y códigos acorde a Formulario Nº 4 de Licitación 3889-26-LE25 CAMBIO DE OC 3889-461-SE25 (PEDIDO 5C) $ 1.298.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.040 $ 1.298.040
Total Neto $ 1.298.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.628
TOTAL OC $ 1.544.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.