Orden de Compra. Nº3889-544-SE21 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3889-544-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250
Comuna Placilla
Impuesto 179933,192
Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOANNA CABEZAS LIZANA
Razón Social JOANNA ALEJANDRA CABEZAS LIZANA
R.U.T. 12.463.467-9
Sucursal JOANNA CABEZAS LIZANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1Global15 LAVALOZA QUIX 750 45 BOLSAS BASURA 70X90, PQTE 10 UND. 45 BOLSAS BASURA 50X70, PQTE 10 UND. 15 TRAPEROS PISO BLANCO 50 CLOR GEL BOTELLA 900 ML 5 TRAPEROS AMARILLOS CON OJAL 15 JABON TOCADOR LIQUIDO 1LT SURTIDOS 25 DESODORANTES AMBIENTALES 360 CC, AROMAS SURTIDOS 35 LYSOFORT 65 LIMPIA PISOS AROMAS 900 ML 6 TOALLAS DE PAPEL FOLIADAS ( CAJAS DE 18 UNIDADES) 30 TOALLAS PAPEL 2 ROLLOS EL PAQUETE 6 PAPEL HIGENICO 50 MTS MANGA DE 32 UNIDADES 17 CONFORT INDUSTRIAL JUMBO 500MTS X6 20 PAÑOS DE LIMPIEZA MOLETON 30X40CM SACUDIR 10 PAÑOS ABSORVENTES 3 UNIDADES, COLORES 10 PAÑOS AMARILLOS LAVALOSA 5 BOLSAS DE BASURA GRANDE 120X130 5 ESCOBILLONES CON MANGO 4 PALAS DE BASURA PLASTICOS 13 GUANTES TALLA LSEGUN PRESUPUESTO ENVIADO $ 947.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.017 $ 947.017
Total Neto $ 947.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.933
TOTAL OC $ 1.126.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.