Orden de Compra. Nº3889-669-SE20 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Placilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3889-669-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Placilla
Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250
Comuna Placilla
Impuesto 108135,46
Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOANNA CABEZAS LIZANA
Razón Social JOANNA ALEJANDRA CABEZAS LIZANA
R.U.T. 12.463.467-9
Sucursal JOANNA CABEZAS LIZANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1Global20 PQTES BOLSAS BASURA 70X90 20 PQTES BOLSAS BASURA 50X70 10 TRAPEROS PISO, BLANCOS 20 BOTELLAS CLORO GEL 900ML 10 TRAPEROS AMARILLOS CON OJAL 10 JABON TOCADOR LIQUIDO 1LT 10 DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC 10 LUSTRA MUEBLES 200CC 20 LYSONFORT 30 LIMPIA PISOS AROMAS 900ML 6 CAJAS TOALLA FOLIADA (CAJA 18 UNID) 26 PQTES PAPEL NOVA (X2 ROLLOS) 6 PAQTES CONFORT INDUSTRIAL JUMBO (500 MTS X6) 6 LIMPIA VIDRIOS CON GATILO 500CC 3 VIRUTILLAS PARA OLLA VIRUTEX 10 LIMPIADOR CIF CREMA 750CC 20 PAÑOS LIMPIEZA MOLETON 30X40 8 PAÑOS ABSORVENTES 3 UNIDADES 3 RAID CASA Y JARDIN 3 RAID MATA ARAÑAS 4 GUANTES TALLA L 5 SILICONA PARA TABLERO 5 LAVALOSAS QUIX 750MLSEGUN COTIZACIÓN ENVIADA $ 569.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.134 $ 569.134
Total Neto $ 569.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.135
TOTAL OC $ 677.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.