Orden de Compra. Nº3890-105-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-37-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3890-105-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-37-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3890-37-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85
Comuna *
Impuesto 1154592
Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mym
Razón Social DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA CRISTIAN EDUARDO MORENO
R.U.T. 76.062.357-1
Sucursal mym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Conservas1GlobalSEGÚN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA  $ 6.076.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.076.800 $ 6.076.800
Total Neto $ 6.076.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.154.592
TOTAL OC $ 7.231.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.