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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3890-110-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE OFICINA PROG. DIAGNOSTICO EJE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3935-14-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FREIRE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
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R.U.T. |
69.190.900-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Camalez Nº85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
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R.U.T. |
69.190.900-K |
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Dirección de Facturación |
Pedro Camalez Nº85 |
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Comuna |
Freire
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Impuesto |
24586 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Camalez Nº85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" |
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Razón Social |
INGRID XIMENA SAAVEDRA GÓMEZ
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R.U.T. |
9.983.363-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad no definida | CARTUCHOS SEGUN LISTADO ADJUNTO | |
$ 10.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.600
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$ 30.600
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad no definida | 10 RESMAS PAPEL CARTA
14 RESMAS PAPEL OFICIO | |
$ 98.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.800
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$ 98.800
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Total Neto
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$ 129.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.586
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$ 153.986
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.