|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3890-360-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-222-L122 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3890-222-L122 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FREIRE |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
|
|
R.U.T. |
69.190.900-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Camalez Nº85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
|
|
R.U.T. |
69.190.900-K |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Camalez Nº85 |
|
Comuna |
Freire
|
|
Impuesto |
581803,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Camalez Nº85 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Centella |
|
Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.132.256-7 |
|
Sucursal |
Comercial Centella |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad | MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL | Ofertamos articulos dea seo , se adjunta detalle de lo ofertado .
Despacho gratis , plazo de entrega 3 dias |
$ 3.062.124,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.062.124
|
$ 3.062.124
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.062.124
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 581.804
|
|
$ 3.643.928
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.