Orden de Compra. Nº3890-369-SE25 "ADQ. INSUMOS PARA TALLERES PDTI WE NEWEN MAPU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3890-369-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS PARA TALLERES PDTI WE NEWEN MAPU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3890-174-E225
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FREIRE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85
Comuna Freire
Impuesto 526890,33
Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Walmapu
Razón Social WALMAPU SPA
R.U.T. 77.381.216-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Walmapu
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115603
Medidores de PH1UnidadLINEA 2: TALLER FERTIRRIEGO, SEGUN BASESInsumos y materiales $ 915.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.966 $ 915.966
10151512
Semillas o almácigos de lechuga1UnidadLINEA 3: TALLER HIDROPONIA, SEGUN BASESInsumos y Materiales $ 1.256.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.298 $ 1.256.298
60103904
Cultivos de hongos1UnidadLINEA 4: TALLER MULTIPLICACION MICROORGANISMOS BENEFICOS, SEGUN BASESInsumos y materiales $ 600.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.842 $ 600.842
Total Neto $ 2.773.106
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 526.890
TOTAL OC $ 3.299.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.