Orden de Compra. Nº3890-412-SE20 "INSUMOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3890-412-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3935-79-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85
Comuna Freire
Impuesto 213379,5
Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS DANIEL
Razón Social SUPERMERCADOS ARANDA Y CIA LIMITADA
R.U.T. 76.940.739-1
Sucursal CARLOS DANIEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones100Unidad no definida100 BOLSAS DE 900 ML DE JABON  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.400 $ 108.400
14111704
Papel higiénico350Unidad no definida350 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE 8 ROLLOS  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.150 $ 794.150
14111703
Toallas de papel350Unidad no definida350 PAQUETES TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.500
Total Neto $ 1.123.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.380
TOTAL OC $ 1.336.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.