Orden de Compra. Nº3890-810-SE19 "MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES UDEL QUEPE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3890-810-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES UDEL QUEPE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3935-60-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Facturación AVDA SCHLEYER N°336
Comuna Freire
Impuesto 60135
Dirección de Envío de la Factura AVDA SCHLEYER N°336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo100Unidad no definidaTORNILLO YESO CARBON  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
27111704
Enchufes20Unidad no definidaENCHUFES PPTOS  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
39101701
Tubos fluorescentes15Unidad no definidaEQUIPOS FLUORESCENTES 2 TUBOS 36 W  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
39121533
Piezas de interruptor y accesorios5Unidad no definidaINTERRUPTOR DOBLE 9/15 BLANCO  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios5Unidad no definidaINTERRUPTORT SIMPLE 16 A BLANCO  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad no definidaADHESIVO POTE PVC 250 GR  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
39121303
Cajas eléctricas10Unidad no definidaCAJA PLASTICA EMBUTIR  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
15111505
Butano1Unidad no definidaGAS BUTANO  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
31161502
Tornillos de anclaje100Unidad no definidaTORNILLOS 8 1/2 CABEZA LENTEJA  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
26121606
Cable coaxial300Unidad no definida100 MTS ALAMBRE NYA 2,5 ROJO 100 MTS ALAMBRE NYA 2,5 BLANCO 100 MTS ALAMBRE NYA 2,5 VERDE  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
39121303
Cajas eléctricas35Unidad no definidaCAJAS CHUQUI PLASTICA  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2Unidad no definidaCINTA AISL. PLASTICA BLANCA CINTA AISL. PLASTICA NEGRA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
26121606
Cable coaxial100Unidad no definida50 MTS ALAMBRE NYA 1,5 ROJO 50 MTS ALAMBRE NYA 1,5 BLANCO  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 316.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.135
TOTAL OC $ 376.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.