Orden de Compra. Nº3890-850-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-79-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3890-850-SE19
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 04-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-79-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas solicito cancelar orden de compra (parcialmente) la linea rechazada es la LINEA 1. Esto por motivo de desacuerdo en relación al Lugar a visitar en gira técnica. El costo del lugar solicitado por el equipo técnico supera el presupuesto adjudicado por nuestra empresa. Favor de enviar nueva Orden de compra por Linea 2. ID Licitación: 3890-79-L119
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3890-79-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85
Comuna Freire
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Lafquen
Razón Social Grupo Lafquen
R.U.T. 76.578.201-5
Sucursal Grupo Lafquen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141617
Capacitaciones directas en el concesionario1UnidadSERVICIO DE DIA DE CAMPO Y GIRA TECNICA PARA USUARIO DEL PDTI TERRITORIO COSTA –A, L-1GRUPO LAFQUEN SPA $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
80141617
Capacitaciones directas en el concesionario1UnidadSERVICIO DE DIA DE CAMPO Y GIRA TECNICA PARA USUARIO DEL PDTI TERRITORIO COSTA –A, L-2GRUPO LAFQUEN SPA $ 1.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000
Total Neto $ 1.930.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.930.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.