Orden de Compra. Nº3890-928-SE18 "MATERIALES PARA RELLENO SANITARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3890-928-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA RELLENO SANITARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3935-60-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11/1614 del sistema Fondo Ordinario.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85
Comuna Freire
Impuesto 86716
Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección6Unidad no definida   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
11162111
Malla2Unidad no definidamalla 5014  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11162108
Tejido o tela de malla metálica20Unidad no definidamalla cerco 1,85x3 mts  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
31162003
Clavos de acabado5Unidad no definidakg. de clavos de 3"  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31162003
Clavos de acabado5Unidad no definidakg clavos de 4"  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
44122107
Grapas4Unidad no definidakg de grapas 1"  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
11121603
Troncos30Unidad no definidapiezas de pino 2x3  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
11121603
Troncos30Unidad no definidapino bruto 1x4  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
53102102
Overol y sobretodo para hombre3Unidad no definidaoverol talla L  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
Total Neto $ 456.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.716
TOTAL OC $ 543.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.