Orden de Compra. Nº3891-147-AG25 "SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS MENORES EN COMPLEJO MFVS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-216-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-147-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS MENORES EN COMPLEJO MFVS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-216-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 363770,912280702
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NELSON
Razón Social NELSON ANDRÉS VENEGAS FLORES
R.U.T. 13.814.939-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NELSON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal9Día9 DIAS DE SEPTIEMBRE (desde el 22 hasta el 30) Boleta de honorarios debe mencionar el perido trabajado, nombre del establecimiento con respaldo de un informe donde se mencione los trabajos realizados y firmada por el prestador del servicio. Adempas de un certificado de recepción conforme emitido por la Directora de Establecimiento.  $ 21.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.994 $ 194.994
80111601
Personal administrativo temporal3Mes3 MESES (octubre, noviembre y diciembre) Boleta de honorarios debe ser emitida mensualmente e indicar mes y nombre del establecimiento. Adjuntar un informe donde se mencione los trabajos realizados firmada por el prestador del servicio. Ademas de un certificado de recepción conforme emitido por la Directora de Establecimiento.  $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000
Total Neto $ 2.144.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 363.771
TOTAL OC $ 2.508.765


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.814.939-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.