Orden de Compra. Nº3891-21-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3891-10-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curarrehue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-21-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3891-10-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUMIGACION ESCUELAS MUNICIPALES CURARREHUE
Proveniente de Licitación 3891-10-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna -1
Impuesto 48809,29
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BENJAMIN PAULINO TOLEDO OBANDO
R.U.T. 3.545.453-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42121601
INSUMOS SEGUN DETALLE ADJUNTO1UnidadINSUMOS SEGUN DETALLE ADJUNTOINSUMOS FUMIGACION PARA ESCUELAS SEGUN ANEXO ADJNTO $ 256.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.891 $ 256.891
Total Neto $ 256.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.809
TOTAL OC $ 305.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.