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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3891-22-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONT. SUM. ALIMENTOS INTERNADO CEMFVS ORDEN DE COMPRA DESDE 3891-15-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3891-15-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
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R.U.T. |
69.252.400-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ESTADIO N°550 |
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Comuna |
Curarrehue
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Impuesto |
1759645,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ESTADIO N°550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COFFE BREAK SR LTDA |
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Razón Social |
ALIMENTA LIMITADA
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R.U.T. |
76.494.088-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COFFE BREAK SR LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 9261294 | Unidad | “Contrato Suministro para Alimentos Perecibles y no Perecibles, Internado Complejo Monseñor Francisco Valdés S. Curarrehue 2025”. | Se ofertan productos conforme lo definen las bases de licitación. Valor mensual por el total de los productos del art. 15 |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.261.294
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$ 9.261.294
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Total Neto
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$ 9.261.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.759.646
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$ 11.020.940
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.