|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3891-233-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-07-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de construcción |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
|
Proveniente de Licitación
|
3938-22-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Curarrehue
|
|
R.U.T. |
69.252.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. ESTADIO N°550 |
|
Comuna |
Curarrehue
|
|
Impuesto |
42965,546222 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ESTADIO N°550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETERIA FLORES |
|
Razón Social |
FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.865.210-2 |
|
Sucursal |
FERRETERIA FLORES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad no definida | | Segun documento adjunto |
$ 226.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 226.134
|
$ 226.134
|
|
|
Total Neto
|
$ 226.134
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.966
|
|
$ 269.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.