Orden de Compra. Nº3891-244-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3891-24-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-244-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3891-24-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3891-24-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna *
Impuesto 525613,924364
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolo
Razón Social CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA
R.U.T. 10.633.699-7
Sucursal Carolo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina1UnidadMATERIALES DIDACTICOS Y LIBRERIA PARA LAS DIFERENTES SALAS CUNAS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE CURARREHUE  $ 2.766.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.766.389 $ 2.766.389
Total Neto $ 2.766.389
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 525.614
TOTAL OC $ 3.292.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.