Orden de Compra. Nº3891-533-SE12 "PRESTACION DE SERVICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-533-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 12925
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Ulloa
Razón Social - - -
R.U.T. 12.565.412-6
Sucursal Jaime Ulloa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111607
Personal legal temporal1Unidad no definidaCONVENIO VIGENTE DESDE EL 24/01 AL 29/02/2012 POR UN MONTO DE 129.250 INC EL 10% DE RET  $ 116.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.325 $ 116.325
Total Neto $ 116.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 12.925
TOTAL OC $ 129.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.