Orden de Compra. Nº3891-598-AG23 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, PARA SC Y JI RUMY RAYEN, REIGOLIL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-698-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-598-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, PARA SC Y JI RUMY RAYEN, REIGOLIL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-698-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 306522,63
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENE RICARDO MARTIN AEDO
Razón Social RENÉ RICARDO MARTIN AEDO
R.U.T. 12.036.450-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENE RICARDO MARTIN AEDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto1Unidad no definidaSR. PROVEEDOR CONSIDERE ENTREGAR EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO UBICADO EN REIGOLIL KM 42 APROX EN FACTURA INDICAR CUENTA BANCARIA, MENCIONAR ORDEN DE COMPRA MATERIAL DE ASEO ACORDE A ORD. N°50 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RUMY RAYEN DE LA LOCALIDAD DE REIGOLIL $ 1.613.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.613.277 $ 1.613.277
Total Neto $ 1.613.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 306.523
TOTAL OC $ 1.919.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.132.256-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.587.558-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 12.036.450-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.178.173-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.096.988-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.