Orden de Compra. Nº3891-599-AG23 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, PARA SC Y JI AMUN TREKAN, EPEUKURA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-703-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-599-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, PARA SC Y JI AMUN TREKAN, EPEUKURA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-703-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 291873,82
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RINCON DIDACTICO
Razón Social COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA
R.U.T. 76.080.432-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RINCON DIDACTICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121604
Accesorios de material de estudio1Unidad no definida SR. PROVEEDOR, CONSIDERE ENTREGAR EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO UBICADO EN EPEUKURA KM 35 APROX. EN FACTURA INDICAR CUENTA BANCARIA, MENCIONAR ORDEN DE COMPRAADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AMÜN TREKAN DE EPEUKURA SEGÚN ORD. N°48 $ 1.536.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536.178 $ 1.536.178
Total Neto $ 1.536.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 291.874
TOTAL OC $ 1.828.052


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.080.432-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.726.462-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.591.500-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.469.603-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.860.046-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.