Orden de Compra. Nº3891-681-SE18 "SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET/S.C CURARREHUE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-681-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET/S.C CURARREHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 7555,29410162
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Razón Social TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
R.U.T. 76.124.890-1
Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidad no definidaSERVICIO DE INTERNET PERIODO DESDE 12 NOVIEMBRE 2018 AL 11 DICIEMBRE 2018 FACTURA N° 62832463  $ 23.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.025 $ 23.025
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaSERVICIO DE TELEFÓNICO PERIODO DESDE 12 NOVIEMBRE 2018 AL 11 DICIEMBRE 2018 FACTURA N°62832463  $ 16.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.739 $ 16.739
Total Neto $ 39.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.555
TOTAL OC $ 47.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.