Orden de Compra. Nº3891-826-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3891-39-L114"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-826-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3891-39-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Encuentro una falta de respeto que aun este en proceso esta orden de compra y que la tardansa sea de casi 4 meses en poder elaborar estos buzos. haremos un reclamamo al portal mercado publico, reitero que solicitamos la cancelacion de la orden de compra por no cumplimientos de bases de licitación, por que si bien sabemos que tuvimos problemas antes de comenzar a trabajar se dio el visto bueno el 27 de noviembre todo esto fue conversado con Marisella Cornejo.-
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3891-39-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 130697,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Daniel
Razón Social COMERCIALIZADORA FELIPE DANIEL MOLINA GARAVITO E.I
R.U.T. 76.242.675-7
Sucursal Felipe Daniel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102904
Prendas de deporte y buzos de niña1UnidadADQUISICION DE BUZOS DEPORTIVOS INSTITUCIONALES ESCUELA LIKANKURAEspecificaciones en documento adjunto $ 687.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.880 $ 687.880
Total Neto $ 687.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.697
TOTAL OC $ 818.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.