Orden de Compra. Nº3891-85-SE09 "Materiales de libreria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curarrehue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-85-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales de libreria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 5936,781496
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor inoffice
Razón Social MARTINEZ URIBE FRANCISCO JAVIER Y OTRO
R.U.T. 51.085.100-5
Sucursal inoffice
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida Materiales de oficina, segun anexo adjunto $ 31.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.246 $ 31.246
Total Neto $ 31.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.937
TOTAL OC $ 37.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.