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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3892-1454-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arreglos multicancha Pehuén |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3892-81-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lebu
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Facturación |
RIOSECO 550 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
21005,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIOSECO 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GABRIEL TOLEDO SOTO |
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Razón Social |
GABRIEL TOLEDO SOTO
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R.U.T. |
7.940.381-4 |
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Sucursal |
GABRIEL TOLEDO SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 20 | Unidad | Mascarilla desechable | Mascarilla desechable |
$ 86,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.720
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$ 1.720
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40142323
| Disco de ruptura | 4 | Unidad | Disco diamantado 7" | Disco diamantado 7" |
$ 6.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.560
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$ 26.560
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | Brocha 4" | Brocha 4" |
$ 2.396,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.584
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$ 9.584
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31201606
| Calafateos | 3 | Pomo | Silicona hojalatera | Silicona hojalatera |
$ 4.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.040
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$ 14.040
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30111601
| Cemento | 15 | Saco | Cemento | Cemento |
$ 3.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.650
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$ 58.650
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Total Neto
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$ 110.554
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.005
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$ 131.559
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.