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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3892-1943-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AGENDAS ALUMNOS, ESC. F. G. MULLER DESDE 3892-264-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
La orden se cancela por incumplimiento del proveedor en la entrega de las agendas, se insistió en varias oportunidades por la entrega, mediante llamadas telefónicas y correo electrónico. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3892-264-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lebu
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Facturación |
RIOSECO 550 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
275500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIOSECO 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD |
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Razón Social |
RAUL SANTIAGO PLENCOVICH HAMAME
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R.U.T. |
7.150.866-8 |
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Sucursal |
SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 1000 | Unidad | AGENDAS ESCOLARES 2015 DE 14x19 CMS. CON 90 HOJAS IMPRESAS 1/1, PAPEL BOND DE 80 GRS. 1 COLOR, 6 SEPARATAS DE COLOR IMPRESAS EN PAPEL COUCHE DE 170 GRS., TAPAS DURAS EN CARTON PIEDRA IMPRESAS 4/0 COLOR, TERMOLAMINADO,TERMINADO ANILLO DOBLE 0. | AGENDAS ESCOLARES 2015 DE 14x19 CMS. CON 90 HOJAS IMPRESAS 1/1, PAPEL BOND DE 80 GRS. 1 COLOR, 6 SEPARATAS DE COLOR IMPRESAS EN PAPEL COUCHE DE 170 GRS., TAPAS DURAS EN CARTON PIEDRA IMPRESAS 4/0 COLOR, TERMOLAMINADO,TERMINADO ANILLO DOBLE 0. |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.450.000
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$ 1.450.000
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Total Neto
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$ 1.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 275.500
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$ 1.725.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.