Orden de Compra. Nº
3892-457-SE14
"
MATERIALES DE ASEO, INTERNADO LICEO 54
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lebu
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3892-457-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO, INTERNADO LICEO 54
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3892-56-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Rioseco 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Facturación
RIOSECO 550
Comuna
Lebu
Impuesto
39196,05
Dirección de Envío de la Factura
RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial vae ltda.
Razón Social
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA
R.U.T.
76.926.280-6
Sucursal
comercial vae ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
10
Pack
TOALLA PAPEL NOVA
TOALLA PAPEL NOVA
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
PUREX
PUREX
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.635
$ 1.635
47131811
Productos de lavandería
4
kilogramo
OMO MATIC
OMO MATIC
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
24111503
Bolsas de plástico
10
Pack
BOLSA DE BASURA 80X120
BOLSA DE BASURA 80X120
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPERO DOBLE CON OJAL VIRUTEX
TRAPERO DOBLE CON OJAL VIRUTEX
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
12161902
Detergentes surfactantes
25
Unidad
POETT
POETT
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.750
$ 28.750
12141901
Cloro Cl
15
Litro
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 1.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.435
$ 15.435
52121602
Servilletas
5
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
LIMPIADOR QUIX
LIMPIADOR QUIX
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
53131608
Jabones
3
Unidad
JABON GLICERINA
JABON GLICERINA
$ 1.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.885
$ 3.885
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad
VIRUTILLA DE OLLA
VIRUTILLA DE OLLA
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIADOR VIM
LIMPIADOR VIM
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
53131608
Jabones
4
Unidad
JABON POPEYE
JABON POPEYE
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
31211901
Paños para herramientas
10
Unidad
PAÑOS DANZARINA
PAÑOS DANZARINA
$ 989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.890
$ 9.890
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.870
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LIMPIADOR CREMA CIF
LIMPIADOR CREMA CIF
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.750
$ 7.750
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Litro
CERA LIQUIDA INCOLORA
CERA LIQUIDA INCOLORA
$ 1.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.900
$ 28.900
12131706
Cerillas
3
Paquete
FOSFOROS COPIHUE
FOSFOROS COPIHUE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Par
GUANTES N° 7 Y 8
GUANTES N° 7 Y 8
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
Total Neto
$ 206.295
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.196
TOTAL OC
$ 245.491
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.