Orden de Compra. Nº3892-457-SE14 "MATERIALES DE ASEO, INTERNADO LICEO 54"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-457-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, INTERNADO LICEO 54
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3892-56-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Rioseco 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 39196,05
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial vae ltda.
Razón Social SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA
R.U.T. 76.926.280-6
Sucursal comercial vae ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10PackTOALLA PAPEL NOVATOALLA PAPEL NOVA $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadPUREXPUREX $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635 $ 1.635
47131811
Productos de lavandería4kilogramoOMO MATICOMO MATIC $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
24111503
Bolsas de plástico10PackBOLSA DE BASURA 80X120BOLSA DE BASURA 80X120 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL VIRUTEXTRAPERO DOBLE CON OJAL VIRUTEX $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
12161902
Detergentes surfactantes25UnidadPOETTPOETT $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750
12141901
Cloro Cl15LitroCLORO GELCLORO GEL $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.435 $ 15.435
52121602
Servilletas5PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadLIMPIADOR QUIXLIMPIADOR QUIX $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
53131608
Jabones3UnidadJABON GLICERINAJABON GLICERINA $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.885 $ 3.885
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadVIRUTILLA DE OLLAVIRUTILLA DE OLLA $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR VIMLIMPIADOR VIM $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
53131608
Jabones4UnidadJABON POPEYEJABON POPEYE $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
31211901
Paños para herramientas10UnidadPAÑOS DANZARINAPAÑOS DANZARINA $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.890 $ 9.890
47131618
Mopas húmedas3UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDAESCOBILLON DOÑA CLORINDA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR CREMA CIFLIMPIADOR CREMA CIF $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20LitroCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORA $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
12131706
Cerillas3PaqueteFOSFOROS COPIHUEFOSFOROS COPIHUE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTES N° 7 Y 8GUANTES N° 7 Y 8 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 206.295
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.196
TOTAL OC $ 245.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.