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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3892-483-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ESCUELA SANTA ROSA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lebu
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Facturación |
RIOSECO 550 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
37888,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIOSECO 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA |
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Razón Social |
MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA
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R.U.T. |
76.685.510-5 |
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Sucursal |
MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121706
| Lápices de madera | 1 | Global | MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA SANTA ROSA, ADJUNTO COTIZACION ENVIADA POR EL PROVEEDOR MANUEL RODRIGUEZ E HIJO Nº COTIZACION 2-0001620 Y 2-0001621, EL MATERIAL SERA UTILIZADO POR ALUMNOS DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO | MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA SANTA ROSA, ADJUNTO COTIZACION ENVIADA POR EL PROVEEDOR MANUEL RODRIGUEZ E HIJO Nº COTIZACION 2-0001620 Y 2-0001621, EL MATERIAL SERA UTILIZADO POR ALUMNOS DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO. |
$ 199.415,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.415
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$ 199.415
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Total Neto
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$ 199.415
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.889
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$ 237.304
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.