Orden de Compra. Nº3892-508-SE13 "Material de Aseo Escuelas"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-508-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Escuelas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3892-8-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Rioseco 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 305880,81
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial vae ltda.
Razón Social SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA
R.U.T. 76.926.280-6
Sucursal comercial vae ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos68Unidad no definidaPOET LIQUIDOPOET LIQUIDO $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.660 $ 67.660
47131615
Escobillones110UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDAESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.650 $ 133.650
47131618
Mopas húmedas64UnidadTRAPEROSTRAPÉROS $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.736 $ 76.736
12181501
Ceras sintéticas26UnidadlATA CERAlATA CERA $ 27.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.700 $ 713.700
47131502
Paños de limpieza38UnidadPAÑO DE ASEOPAÑO DE ASEO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
12181501
Ceras sintéticas100UnidadCERA LIQUIDACERA LIQUIDA $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
12141901
Cloro Cl280LitroCLOROCLORO $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.600 $ 166.600
12141901
Cloro Cl56PaquetePUREX CLOROPUREX CLORO $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.920 $ 24.920
24111503
Bolsas de plástico104PaqueteBOLSA DE BASURABOLSA DE BASURA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.760 $ 123.760
47121812
Raspadores de limpieza59PaqueteVIRUTILLAVIRUTILLA $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.025 $ 28.025
47131811
Productos de lavandería74PaqueteOMO 400 GR.OMO 400 GR. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.060 $ 51.060
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables112ParGUANTESGUANTES $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.328 $ 83.328
Total Neto $ 1.609.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.881
TOTAL OC $ 1.915.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.